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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-19 08:48

你好,你所指收入借方,成本貸方,管理費(fèi)用貸方都是發(fā)生額嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)的時候計入的

樂溪兮 追問

2018-12-19 08:51

是發(fā)生額

樂溪兮 追問

2018-12-19 08:51

結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)沒有了呀

樂溪兮 追問

2018-12-19 08:51

可以利潤表出的數(shù)據(jù)就是不對

鄒老師 解答

2018-12-19 08:52

你好,收入借方發(fā)生額,你可以通過貸方負(fù)數(shù)核算
營業(yè)成本貸方發(fā)生額,你可以通過借方負(fù)數(shù)核算
管理費(fèi)用貸方發(fā)生額,你可以通過借方負(fù)數(shù)核算
你可以看一下這樣調(diào)整之后,報表數(shù)據(jù)是否正確

樂溪兮 追問

2018-12-19 08:53

可我都結(jié)轉(zhuǎn)了,那我不是要全部取消結(jié)轉(zhuǎn)哦

鄒老師 解答

2018-12-19 08:54

你好,需要反結(jié)賬,然后把之前的分錄修改一下,然后再保存,再結(jié)轉(zhuǎn)

樂溪兮 追問

2018-12-19 08:55

那全部改成紅負(fù)是這意思嗎

鄒老師 解答

2018-12-19 08:56

你好,就是把收入借方的改成貸方負(fù)數(shù)
成本,費(fèi)用的貸方,改成借方負(fù)數(shù)

樂溪兮 追問

2018-12-19 08:56

好的,謝謝老師。我試試

鄒老師 解答

2018-12-19 08:57

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,你所指收入借方,成本貸方,管理費(fèi)用貸方都是發(fā)生額嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)的時候計入的
2018-12-19 08:48:40
這個就需要你對會計科目的性質(zhì)要比較熟悉 資產(chǎn)、成本、費(fèi)用:增加在借方,減少在貸方 負(fù)債、所有者權(quán)益,收入:增加在貸方,減少在借方
2016-01-24 16:55:40
主營業(yè)務(wù)收入看貸方,營業(yè)成本、稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用是借方
2019-02-26 19:44:59
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2025-01-08 08:18:37
你好,實(shí)際2900,賬面2800,這樣就是盤盈的 照片的分錄是沒有錯誤的
2018-07-31 19:55:14
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