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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-12-19 09:18

刻章這個發(fā)票不會有免稅的情況,這個對方是不是開錯了?名稱是開刻章費嗎?

1624977463 追問

2018-12-19 09:20

1624977463 追問

2018-12-19 09:21

昏了,2017年的,現(xiàn)才發(fā)現(xiàn),要如何處理?

maize老師 解答

2018-12-19 09:24

需要對方開紅字重新開具。

1624977463 追問

2018-12-19 09:27

但是費用己入賬,匯算清繳己做,我在賬務(wù)上要如何處理?現(xiàn)在是2018年

maize老師 解答

2018-12-19 09:30

你有新發(fā)票開回來嗎?沒有就做以前年度損益調(diào)整,要是費用不大有發(fā)票開回來可以直接做沖回之前費用重新做費用。你這樣一正一負(fù)對本年利潤沒有影響。

1624977463 追問

2018-12-19 09:33

我去開下,看是否能開到

1624977463 追問

2018-12-19 09:35

600元,老師,麻煩給個詳細(xì)的分錄。我需要去稅局調(diào)整匯算嗎?去年是虧損的。

maize老師 解答

2018-12-19 09:37

有發(fā)票你可以直接沖回之前借xx費用 負(fù)數(shù) 借庫存現(xiàn)金  之后按發(fā)票重新做借xx費用貸庫存現(xiàn)金就可以。

1624977463 追問

2018-12-19 09:45

如果開不到發(fā)票的分錄要如何處理?

maize老師 解答

2018-12-19 10:04

那不能沖回直接按你們交稅做計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時
  借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

1624977463 追問

2018-12-19 10:08

老師,去年是虧損,我就不用做補(bǔ)交稅款這筆分錄就可以了是嗎?不用到稅局處理

maize老師 解答

2018-12-19 10:14

這個一般是不合規(guī)后面補(bǔ)稅直接按你們發(fā)票上面補(bǔ)不是看利潤了。

1624977463 追問

2018-12-19 10:24

我去年是虧損的

maize老師 解答

2018-12-19 10:25

你可以去問下你稅局,我這邊是不管虧損還是盈利在匯算清繳之后的直接按不合規(guī)發(fā)票補(bǔ)稅。

1624977463 追問

2018-12-19 10:27

我到稅局調(diào)整我的2017年匯算,把這筆費用做不合規(guī)發(fā)票,調(diào)整減少可彌補(bǔ)虧損600元,這樣可以嗎?

maize老師 解答

2018-12-19 10:29

這個看你稅局咋說,我們這邊是直接按600*稅率繳納企業(yè)所得稅。

1624977463 追問

2018-12-19 10:33

去年是虧損,不可以去減少彌補(bǔ)的虧損額嗎?我們這稅局到是可以修改申報表。

maize老師 解答

2018-12-19 10:34

那你按你稅局要求做就可以。

1624977463 追問

2018-12-19 10:36

你哪好嚴(yán)

maize老師 解答

2018-12-19 11:14

那你們這樣后續(xù)不用交稅,你調(diào)表就可以,實際費用有發(fā)生就發(fā)票不正規(guī),不用調(diào)賬。

1624977463 追問

2018-12-19 11:27

好的老師,還想請問下,這個不合規(guī)發(fā)票我在納稅調(diào)整項目明細(xì)表   的哪個項目調(diào)整

maize老師 解答

2018-12-19 11:28

你分錄做那個明細(xì),你們之前填在在哪一項中?

1624977463 追問

2018-12-19 11:30

管理費用一刻章

1624977463 追問

2018-12-19 11:35

之前填在期間費用明細(xì)表中的

maize老師 解答

2018-12-19 11:40

現(xiàn)在填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表中納稅調(diào)整事項中其他42行或者是44行的其他。

1624977463 追問

2018-12-19 11:50

還想問下老師,之前填在期間費用,應(yīng)公司車是租來的,報銷了修理費,應(yīng)修理費不能扣除,調(diào)增修理費填在納稅調(diào)整明細(xì)表哪項?還有公司買了一個1100元的公文包,我也調(diào)增了,調(diào)出的這個又填哪項?

maize老師 解答

2018-12-19 12:00

填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表中納稅調(diào)整事項中其他42行或者是44行的其他。

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相關(guān)問題討論
刻章這個發(fā)票不會有免稅的情況,這個對方是不是開錯了?名稱是開刻章費嗎?
2018-12-19 09:18:34
發(fā)票專用章費用計入管理費用-辦公費嗎? 是的
2019-06-27 15:05:41
你好!用原件做外賬了。
2020-08-11 11:09:18
你好,普票不可以抵扣增值稅的進(jìn)項,但可以所得稅稅前抵扣
2019-04-08 14:32:58
你好,計入管理費用——辦公費科目核算的
2018-05-11 18:59:06
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