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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2018-12-19 09:43

您好,不能有存貨和固定資產(chǎn),

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-12-19 09:54

應收,應付,其他應收款,其他應付科目呢

暖暖老師 解答

2018-12-19 09:57

應付賬款,也要沒余額才好

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-12-19 10:11

應收賬款,和其他應收款呢

暖暖老師 解答

2018-12-19 10:22

其他應收款不妨礙的

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-12-19 10:33

固定資產(chǎn)已經(jīng)提足折舊和為提完折舊怎么處理呢?

暖暖老師 解答

2018-12-19 10:58

只有殘值沒問題的

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-12-19 11:39

還沒提完應該如何處理,如何做分錄呢?

暖暖老師 解答

2018-12-19 11:45

把殘值轉入營業(yè)外支出

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-12-19 11:55

應該怎么做分錄,老師?到匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?

暖暖老師 解答

2018-12-19 11:57

正常使用報廢的不需要納稅調(diào)整
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理

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相關問題討論
您好,不能有存貨和固定資產(chǎn),
2018-12-19 09:43:42
帳上基本只剩下資金,未分配利潤,實收資本,其他都清理干凈
2016-08-15 20:18:31
你好,主要是做到控制好成本,利潤,控制好增值稅負率,企業(yè)所得稅稅負率
2018-02-27 09:35:22
建賬時,首先準備好建賬時間點的期初數(shù)據(jù),并且期初數(shù)據(jù)是最明細的數(shù)據(jù),并且期初數(shù)據(jù)錄入后需要平衡,看資產(chǎn)負債表的明細數(shù)據(jù)。選擇工業(yè)企業(yè)會計制度設置會計科目,初始化平衡后,完成初始化,就可以做憑證了
2018-09-18 19:03:11
主要就是平往來賬,把往來賬核銷掉減少涉稅風險
2019-11-13 11:50:53
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