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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-19 09:59

同學(xué)  您好
2018年末暫估成本入賬
借:成本費(fèi)用等科目 不含稅金額
 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
2019年拿到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
   貸:應(yīng)付賬款

 無處安放的青春 追問

2018-12-19 10:01

不涉及以前年度損益調(diào)整?

 無處安放的青春 追問

2018-12-19 10:03

bamboo老師 解答

2018-12-19 10:03

當(dāng)期的成本費(fèi)用暫估入賬了 不涉及以前年度損益調(diào)整

 無處安放的青春 追問

2018-12-19 10:03

這樣做分錄沒明白

 無處安放的青春 追問

2018-12-19 10:04

老師你看看我拍的那個(gè)圖片,為什么是那樣做分錄

bamboo老師 解答

2018-12-19 10:05

你截圖這個(gè)是暫估的數(shù)字跟實(shí)際發(fā)生的發(fā)票金額有差異 我做的是暫估跟實(shí)際票金額沒有差異

 無處安放的青春 追問

2018-12-19 10:06

那我暫估肯定會(huì)存在差異,沒那么準(zhǔn)確的

 無處安放的青春 追問

2018-12-19 10:07

就是如果有差異就按我截圖的那樣做分錄?對嗎?

bamboo老師 解答

2018-12-19 10:08

是的 如果有差異 按你截圖的那樣做分錄

 無處安放的青春 追問

2018-12-19 10:10

那圖片的最上面為什么是
借:以前年度損益調(diào)整,
    貸:銀行存款

 無處安放的青春 追問

2018-12-19 10:11

那圖片的最上面為什么是
借:以前年度損益調(diào)整100000
    貸:銀行存款100000
這是沒差異,暫估也是100000,為什么在以前年度損益調(diào)整

bamboo老師 解答

2018-12-19 10:14

你可以再聯(lián)系最后一步分錄看 不知道你這個(gè)暫估的時(shí)候分錄是怎么寫的  暫估對應(yīng)的兩個(gè)科目分別是什么
其實(shí)第一筆分錄是付款的分錄 如果按我寫的分錄的話 不存在第一筆的以前年度損益調(diào)整

 無處安放的青春 追問

2018-12-19 10:20

老師,那個(gè)文章是這樣的,沒寫暫估的分錄,就寫了拿到成本發(fā)票的分錄

 無處安放的青春 追問

2018-12-19 10:20

馬上就到月底了,這個(gè)暫估還不會(huì)處理,拜托老師了

bamboo老師 解答

2018-12-19 10:31

這個(gè)我看過了 沒有暫估的分錄 我也不好說他第一年暫估的時(shí)候分錄是怎么寫的 
你可以根據(jù)我暫估的分錄寫 如果暫估有差異 然后第二年就按圖片上這個(gè)處理
借:成本費(fèi)用等科目 不含稅金額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
2019年拿到發(fā)票 多暫估了2000塊錢
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
       以前年度損益調(diào)整 2000
如果多暫估了2000塊錢 那這就多交了所得稅2000*0.25=500元
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 500
貸:以前年度損益調(diào)整 500
結(jié)轉(zhuǎn)
借:以前年度損益調(diào)整 1500
貸:利潤分配——未分配利潤  1500

 無處安放的青春 追問

2018-12-19 10:36

太感謝,明白了,那為什么多暫估了還會(huì)多交所得稅,成本估多了不是企業(yè)所得稅會(huì)少交嗎?

bamboo老師 解答

2018-12-19 10:45

已經(jīng)被圖片繞糊涂了
暫估多了應(yīng)該是少交所得稅 現(xiàn)在應(yīng)該增加 
如果多暫估了2000塊錢 那這就多交了所得稅2000*0.25=500元
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 500
貸:以前年度損益調(diào)整 500   這筆分錄老師方向給寫錯(cuò)了   對不起 
正確的應(yīng)該是
借:以前年度損益調(diào)整 500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 500  實(shí)在是對不起

上傳圖片 ?
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同學(xué) 您好 2018年末暫估成本入賬 借:成本費(fèi)用等科目 不含稅金額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 2019年拿到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
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確定多少金額 可以先把費(fèi)用做進(jìn)去
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