老師您好,我們公司聘請個人提供了咨詢服務(wù),給我們 問
需要代扣代繳個稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計(jì)算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問
您好,可以的,這個不影響的 答
老師請問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會舉辦游泳比賽,獲獎著按偶然所得繳納個人 問
您好, 這個沒有限制,都需要申報(bào) 答

給供應(yīng)商付了80600,收到的發(fā)票是80800,這個要怎么做分錄???
答: 您好,借;庫存商品等科目,80800,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,80600,應(yīng)付賬款,200。
你好,老師,請問一下我們因質(zhì)量問題扣了供應(yīng)商的款,發(fā)票之前開過了,現(xiàn)在有質(zhì)量扣款單,我怎么做分錄?
答: 你好,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 需要針對質(zhì)量問題開具銷售折讓發(fā)票的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好老師請教一下大家,供應(yīng)商開了20萬的發(fā)票進(jìn)來,我們付了一半,剩余的款因?yàn)轫?xiàng)目停工了或者對方垮了,不付了,怎么做分錄?
答: 你好同學(xué),如果確定這個應(yīng)付賬款后期不需要付了,你可以 借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入,這個營業(yè)外收入是需要繳納所得稅的。


小柒 追問
2018-12-19 10:03
bamboo老師 解答
2018-12-19 10:07
小柒 追問
2018-12-19 10:18
bamboo老師 解答
2018-12-19 10:26
小柒 追問
2018-12-19 10:33
bamboo老師 解答
2018-12-19 10:36