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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-19 09:55

同學(xué) 你好
借:成本費(fèi)用等
     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
   貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款
 貸:銀行存款

小柒 追問

2018-12-19 10:03

合同金額是100萬,供應(yīng)商開票60萬,但庫存商品收到已發(fā)給我們對應(yīng)銷售的客戶,這個當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
借 庫存商品51.73
    應(yīng)交-進(jìn)稅8.27
貸 應(yīng)付10
銀行50  ?
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主成51.73
貸庫存51.73

bamboo老師 解答

2018-12-19 10:07

庫存商品如果你已經(jīng)全部收到 那沒開發(fā)票的40可以暫估入賬 
收到已發(fā)給你們對應(yīng)銷售的客戶,如果你們已經(jīng)開票銷售 這個當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本

小柒 追問

2018-12-19 10:18

這些庫存開票給客戶,就結(jié)轉(zhuǎn)。
借 庫存商品51.73
應(yīng)交-進(jìn)稅8.27
貸 應(yīng)估10?
銀行50 
  
  因?yàn)槟甑?,不想入暫估,票還未全開,計(jì)入應(yīng)付可以嗎

bamboo老師 解答

2018-12-19 10:26

如果不想暫估 沒有開票來 無須計(jì)入應(yīng)付 按實(shí)際開票金額記賬

小柒 追問

2018-12-19 10:33

是開了60萬專票,但我們支付50萬,10萬是后期再付。我們也認(rèn)證了這60萬的票抵扣。不知怎做分錄。

bamboo老師 解答

2018-12-19 10:36

借:庫存商品 600000/1.16=517241.38
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 600000/1.16*0.16=82758.62
貸:應(yīng)付賬款 600000
借:應(yīng)付賬款 500000
貸:銀行存款  500000
進(jìn)貨付款的分錄做好了 你看看

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您好,借;庫存商品等科目,80800,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,80600,應(yīng)付賬款,200。
2018-08-14 20:07:07
你好,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 需要針對質(zhì)量問題開具銷售折讓發(fā)票的
2020-05-09 14:41:27
同學(xué) 你好 借:成本費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2018-12-19 09:55:55
你好同學(xué),如果確定這個應(yīng)付賬款后期不需要付了,你可以 借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入,這個營業(yè)外收入是需要繳納所得稅的。
2022-03-25 10:35:10
您好!轉(zhuǎn)錢給供應(yīng)商,借預(yù)付賬款 貸銀行存款。
2018-06-13 13:32:52
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