@郭老師,是這個金額2360*(1%?1%*6%?1%?萬分之三 問
他算的這個太麻煩了,你按我給你的來算就行 郭老師最近不是經(jīng)常在線 答
補(bǔ)充養(yǎng)老、醫(yī)療、人員服務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)等可以放到 問
您好,這個是研發(fā)部發(fā)生的嗎? 答
你好老師,外貿(mào)公司,跟國外客戶簽的合同是10001.38, 問
那個尾差不影響退稅的,差額計入銷售費(fèi)用-折讓 答
公司貸款利息可以底企業(yè)所得稅嗎 問
公司貸款利息可以抵企業(yè)所得稅 答
客戶消費(fèi)了醫(yī)美,內(nèi)容是黃金微針3針,開發(fā)票的時候應(yīng) 問
您好,這個是服務(wù)類的,開服務(wù)類的就可以 答

之前幾個月的不開票收入中有一部分現(xiàn)在需要開票,但那些不開票收入已申報,請問老師,是需要沖減收入然后再開票嗎?分錄怎么做?
答: 可以不用,你要做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù),借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
我們2018年少申報了5萬多收入,今年補(bǔ)錄,分錄怎么處理
答: 你好,借;應(yīng)收賬款等科目,貸; 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
未開票收入,跨年后開票,怎么沖回?分錄?申報?
答: 你好 之前做了借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)的嗎


Sakura 追問
2018-12-19 15:19
maize老師 解答
2018-12-19 15:20
Sakura 追問
2018-12-19 15:20
maize老師 解答
2018-12-19 15:49