
老師好。我設(shè)了個(gè)賬套,選的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則??颇吭O(shè)置修改了2004向中央銀行借款為暫存款下設(shè)輔助核算。但月末結(jié)賬后,資產(chǎn)負(fù)債表不現(xiàn)實(shí)該科目數(shù)據(jù),負(fù)債表不平。QQ老師說一級(jí)科目不能修改。我修改夠來了,下邊設(shè)了二級(jí)科目。負(fù)債表依然不平。差額正好是2004科目余額。???
答: 你現(xiàn)在哪里還有這個(gè)2004的余額
老師好,請(qǐng)教下,憑證錄入借貸平衡,資產(chǎn)負(fù)債表也平衡,科目余額表也平衡,就是科目余額表銀行存款期末出現(xiàn)負(fù)數(shù),是不是不對(duì)?不對(duì)要怎么改?
答: 你好,憑證錄入借貸平衡不能保存的,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,我的往來賬余額,和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)產(chǎn)生不同了,怎辦?我的往來科目沒有設(shè)置二級(jí)科目,我該怎么入手差賬?謝謝老師
答: 你好 你去看看 是什么數(shù)據(jù)不同。 查詢你對(duì)應(yīng)的應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 以及預(yù)付賬款 和預(yù)收賬款 。是不是重分類了。 比如你應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 有可能是預(yù)收賬款導(dǎo)致的

