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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2018-12-19 19:55

100萬說的是當(dāng)年利潤

楊艷 追問

2018-12-19 20:18

請問累計的利潤以后怎么處理呢?如果給股東分紅按百分之二十交個稅嗎?

三寶老師 解答

2018-12-19 20:22

累計利潤?以前年度利潤已經(jīng)交過所得稅啊。如果股東是企業(yè)的話。因為這利潤是稅后利潤,分紅給股東不再納稅。如果股東是自然人的話,分紅的話,股東要繳納個稅

楊艷 追問

2018-12-19 20:25

我們是一家土石方公司的分公司,但是獨立核算,沒有實收資本,這樣的企業(yè)屬于自然人嗎?

三寶老師 解答

2018-12-19 20:27

看你在工商登記的股東是哪個?企業(yè)還是個人。

楊艷 追問

2018-12-19 20:29

請問12月底前有成本票沒開進(jìn)來,2019年一月份申報四季度所得稅怎么辦?是不是匯算清繳前費用都可以入帳?

楊艷 追問

2018-12-19 20:37

請問費用是匯算清繳前都可以入帳嗎

三寶老師 解答

2018-12-19 20:59

成本費用發(fā)票如果沒有及時到應(yīng)在12月份進(jìn)行費用成本預(yù)估。在匯算清繳前發(fā)票拿到的,成本費用可以遞減利潤如果發(fā)票在匯算前沒能拿到的要做納稅調(diào)整將沒有發(fā)票的費用成本調(diào)增納稅

楊艷 追問

2018-12-19 21:03

好的,謝謝老師

三寶老師 解答

2018-12-19 21:06

不客氣。希望能幫到你。別忘了五星好評哦

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相關(guān)問題討論
100萬說的是當(dāng)年利潤
2018-12-19 19:55:36
你好, 這個是稅法利潤。 第二個對的是這么算。
2021-05-11 13:43:47
你好 不是不能超過300萬 而是超過300萬的話 就沒有優(yōu)惠政策了
2019-11-14 11:01:44
你好!是按利潤的百分比來計算的了
2019-04-08 17:03:42
你好 你這個實際就是小微企業(yè)企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策;比如1.小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅; 你假如19年的年應(yīng)納稅所得額是80萬 那么你的企業(yè)所得稅=80萬*25%*20% 2.對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 假如你19年年應(yīng)納稅所得額是250萬 那么你的企業(yè)所得稅=100萬*25%*20%%2B(250萬-100萬)*50%*20% 這樣來計算的。 我給你舉例說明了 很詳細(xì)了;不懂再問。
2020-06-19 10:47:06
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