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送心意

小西老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2018-12-20 11:27

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
   貸:營業(yè)外收入-免征增值稅

大太陽 追問

2018-12-20 11:29

請問一下這個分錄是在每個季度末需要填報增值稅報表的時候在做嗎?

小西老師 解答

2018-12-20 11:31

你好,在每年3.6.9.12這幾個月份結(jié)轉(zhuǎn)。

大太陽 追問

2018-12-20 11:34

季銷售額是指主營業(yè)務(wù)收入不超過9萬元嗎?不包含銷項稅額的收入。對嗎?

小西老師 解答

2018-12-20 12:01

你好,是的,季度不含稅收入不超9萬,是免增值稅的。

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅
2018-12-20 11:27:27
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額貸營業(yè)外收入
2020-01-06 10:35:57
你好,是小規(guī)模納稅人月度收入低于10萬,季度低于30萬而免征的增值稅?
2019-09-07 10:24:22
如題,然后是不是按以下這樣做? 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 貸:本年利潤 那這項補(bǔ)助是不是要填入利潤表里,需要繳納企業(yè)所得稅的?請各位高手指點(diǎn),謝謝了!
2015-10-20 11:56:52
你好,增值稅 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 附加稅免征了就不需要計提的
2018-04-11 09:24:15
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