APP下載
仰望星空
于2018-12-20 14:58 發(fā)布 ??4291次瀏覽
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務師
2018-12-20 15:07
0價值報關會非常麻煩,你可以稍低價值報關。贈送客戶,視同銷售,要交增值稅
仰望星空 追問
2018-12-20 15:10
外銷 也要交增值稅啊 出口不是免稅嗎
三寶老師 解答
2018-12-20 15:12
出口時免稅,你這不是出口啊,你是贈送啊,增值稅規(guī)定,贈送視同銷售
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
報關出口的貨物是贈送給客戶的 可以價值0申報嗎 需要交增值稅嗎
答: 0價值報關會非常麻煩,你可以稍低價值報關。贈送客戶,視同銷售,要交增值稅
出口增值稅申報,出口貨物后 銷售額怎么填
答: 出口貨物后,出口銷售額填在增值稅申報表第7欄(免、抵、退辦法出口俏售額中)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口貨物在申報增值稅的時候該怎么申報?
答: 你好,按照收入申報就可以了
出口貨物申報增值稅時,必須按照出口日期的所屬期申報增值稅嗎?如果出口貨物收到的采購進項發(fā)票是普票的話是不是不用去進行出口退稅申報?
討論
您好!如果企業(yè)7月29日出口貨物了,增值稅申報是08月份嗎?
老師,因為我們出口貨物沒有退稅,所以今年的出口收入都忘記收入了,6月份我統(tǒng)一補記收入,這樣增值稅申報如何填列?
出口貨物是以報關單上的出口日期為準吧?在出口的次月做增值稅申報吧?
三寶老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 11948 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
仰望星空 追問
2018-12-20 15:10
三寶老師 解答
2018-12-20 15:12