
老師公司新成立,老板和朋友約定,朋友出20萬(wàn),占18%的股份,我做分錄借現(xiàn)金 貸實(shí)收資本 公司的前期籌建一共花了140萬(wàn),目前我把這140萬(wàn)都計(jì)入到借: **費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-老板了,那我們老板要是占82%的股份的話(huà), 我是不是應(yīng)該吧其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本 82%的部分, 剩下的算借款呢?
答: 您好,可以的,可以這樣操作的
本公司收丁某實(shí)收資本2次合計(jì)10000萬(wàn),后面他認(rèn)為公司大多數(shù)合伙投的其他應(yīng)付款(掛往來(lái)的,意思就是要打走的這個(gè)好一些),后面他要求把他這10000萬(wàn)實(shí)收資本轉(zhuǎn)打走跟其他合伙人一樣享受另一種打走那個(gè)投資。這時(shí)做分錄怎么做?
答: 您好,你賬上確實(shí)有這么多的其他應(yīng)付款嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)把其他應(yīng)付款_法人名下的金額轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,怎么做分錄呢?
答: 借其他應(yīng)付款-法人 貸實(shí)收資本

