
之前月份將預(yù)收款項(xiàng)計(jì)入了應(yīng)收賬款科目里面這種要怎么修改呢?
答: 同學(xué) 你好 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款
老師 公司之前沒(méi)設(shè)預(yù)收賬款科目,只有應(yīng)收賬款。是工程款,8月份收了一部分款項(xiàng),10月份開總金額發(fā)票。那我是要跟著之前做應(yīng)收賬款,還是?
答: 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前會(huì)計(jì)將公司裝修款入佐其他應(yīng)收款。我現(xiàn)在要將款項(xiàng)攤到費(fèi)用里面要怎么操作。
答: 取得裝修發(fā)票你可以這樣處理 借;待攤費(fèi)用 貸;其他應(yīng)收款


陳住氣 追問(wèn)
2018-12-20 18:50
bamboo老師 解答
2018-12-20 19:24