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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-12-21 12:02

您好!你買來是做什么用呢

順其自然 追問

2018-12-21 12:03

職工喝水,一次買了300元水票

宋生老師 解答

2018-12-21 13:30

您好!先計入預付賬款,然后每個月攤銷計入福利費

順其自然 追問

2018-12-21 13:39

分錄怎么寫

宋生老師 解答

2018-12-21 13:47

你好!借預付賬款 貸銀行存款
然后每個月借管理費-福利費 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利
借應付職工薪酬 貸預付賬款

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相關問題討論
您好!你買來是做什么用呢
2018-12-21 12:02:05
你好 借:管理費用 700 其他應收款 300 貸:銀行存款
2021-10-05 12:29:40
您好 借:其他應收款-押金 貸:銀行存款
2020-07-27 14:41:49
你好,你是購買方還是銷售方
2017-02-20 14:37:19
您好!您可以計入借管理費用福利費2460,其他應收款585貸現(xiàn)金3045。這個
2017-02-08 11:25:16
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