
公司給客戶開具了一張錯誤的增值稅專票,已經(jīng)跨月了,客戶也沒有認證,無法認證,現(xiàn)在我需要怎么操作?先沖紅?在開具正確的嗎?
答: 當然可以開紅字發(fā)票了。 不過得讓客戶去他們專管員那里開一個“開具紅字發(fā)票通知單”。你可以憑這個開具紅字發(fā)票。 與對方是否抵扣無關。
本月開具17個點增值稅專票,下月認證沖抵,是否影響
答: 你好!過渡期不影響
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教老師,1月份開具了增值稅專票,同時也收了增值稅專票,那么我在2月份申報增值稅時,需要抵扣增值稅,請問進項專票是1月份認證還是2月份認證,
答: 你好,一月份可以,2月15申報前認證也可以。


會計 追問
2018-12-21 12:41
阿水老師 解答
2018-12-21 12:46
會計 追問
2018-12-21 12:47
阿水老師 解答
2018-12-21 12:50