
增值稅時都是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,到年末怎么做結(jié)分錄
答: 平時你們交稅件怎么處理的?一般是沖未交稅金
到月末計提應(yīng)交稅金時應(yīng)該怎樣做分錄啊計算轉(zhuǎn)出未交增值稅:借:應(yīng)交稅費_銷項 貸:應(yīng)交稅費_進(jìn)項 應(yīng)交稅費__轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅:借:應(yīng)交稅費__轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費___未交增值稅預(yù)繳稅款: 借 應(yīng)交稅費___已交稅
答: 你好,你的具體問題是?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,今年交了一筆10萬的增值稅,分錄是 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/已交稅金,貸:銀行存款10萬,年未結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費已交稅金。己交稅金到是結(jié)平了。但是在我總的轉(zhuǎn)出未交增值稅時怎么都多的這個數(shù),與系統(tǒng)對不上。不知是錯哪里?
答: 你好,你應(yīng)該按照增值稅余額 借:銷項 貸:進(jìn)項 已交稅金 減免稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅


艷子 追問
2018-12-22 10:39
QQ老師 解答
2018-12-22 11:01