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文老師

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2018-12-22 14:22

增值稅舊直接填在附表一的免稅欄次,還有減免稅申報表

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1、是免稅的。 2、沒有接觸過此行業(yè),不清楚如何申報稅。建議您到會計學(xué)堂官網(wǎng)問答里面,向?qū)崉?wù)老師進行提問。
2018-12-22 14:15:45
增值稅舊直接填在附表一的免稅欄次,還有減免稅申報表
2018-12-22 14:22:27
1、納稅人,在購進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品或者從小規(guī)模納稅人處購進農(nóng)產(chǎn)品的當(dāng)期,憑取得(開具)的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票、收購發(fā)票和增值稅專用發(fā)票按照11%扣除率計算當(dāng)期可抵扣的進項稅額,填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細(xì))第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”欄。 2、納稅人,在一般納稅人處購進農(nóng)產(chǎn)品取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進口增值稅專用繳款書。 一般納稅人取得的采購專用發(fā)票需要認(rèn)證,認(rèn)證后填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細(xì))第35欄“本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”欄和第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”欄。 一般納稅人取得的海關(guān)進口增值稅專用繳款書比對相符后,填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細(xì))第5欄“海關(guān)進口增值稅專用繳款書”欄。 小規(guī)模納稅人免稅農(nóng)產(chǎn)品申報報表怎么填寫? 小規(guī)模納稅人銷售免稅的農(nóng)產(chǎn)品怎樣做會計分錄? 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 做完這筆分錄后再做一筆分錄為: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:營業(yè)外收入
2019-07-08 19:22:03
按0稅率計算銷項稅額
2015-09-06 13:54:33
同學(xué)好,未開票也要確認(rèn)收入,進行納稅申報,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自己的農(nóng)產(chǎn)品,不需要繳納印花稅,
2020-04-01 14:28:28
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