當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),如果做分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)―銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項(xiàng)。這里應(yīng)該用轉(zhuǎn)出未交增值稅還是轉(zhuǎn)出多交增值稅?
小兔子
于2018-12-23 00:16 發(fā)布 ??1266次瀏覽
- 送心意
三寶老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2018-12-23 00:21
當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷賬,不要做分錄處理
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當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷賬,不要做分錄處理
2018-12-23 00:21:51

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2021-03-02 16:37:18

你好,你寫的分錄前兩筆月末做,年末做都可以,最好月末做,這樣不容易亂,按月整理出來(lái),
最后一筆是月末需要交稅的時(shí)候做
2018-11-21 19:38:35

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-06-10 10:14:03

你好,是這樣,月末分錄是做這樣
2018-12-20 00:27:29
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