公司要出口一批貨物 客戶直接打跨境RMB 給我們 問
你這個要先找稅務(wù)局確認(rèn)能不能退稅。 因為正常是要收外匯才可以的。 另外你的出口報關(guān)單,合同,發(fā)票等需要期權(quán)。 答
車輛購置稅個人繳納和公司繳納算法一樣嗎 問
車輛購置稅個人繳納和公司繳納算法一樣。 答
老師,我們有個客戶拿貨,這個客戶可能是個采購員,想 問
你好,你們收款和開票都是按照120元算的,這個就按照120元做收入就行了。中間20元是客戶自己處理的。 答
老師 有電商平臺的對賬的流程圖嗎? 問
同學(xué)你好 稍等我給你上傳 答
租的公寓辦公,年房租3.6萬,要交哪些稅?如何計算 問
你好,你是承租方是嗎 答

11月份的增值稅(銷項大于進(jìn)項)沒有計提附加稅,原因是我們是建筑業(yè),在外地預(yù)交稅款,這部分增值稅預(yù)交款可以彌補(bǔ)了!可是我在申報地稅的時候,顯示我的增值稅要交附加稅,最后,我的附加稅也是有預(yù)交的,我也沒有真正的扣款!這種情況下,我到底計提不計提附加稅呢?
答: 預(yù)交只是就在異地做的工程在異地申報繳稅,只是全部應(yīng)交稅額的部分,不會大于應(yīng)該繳納的稅款,在預(yù)交增值稅的同時也會要預(yù)交附征稅。
老師,我們建安業(yè)!我們這個月銷項-進(jìn)項,有增值稅,然后用預(yù)交的稅款可以抵減增值稅,我的附加稅用計提嗎?我報地稅的時候附加稅也抵減了,因為我預(yù)交稅款的時候不是也交附加稅嗎!這種情況我的分錄怎么寫???
答: 你好! 可以不計提 預(yù)交時直接做分錄
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
#提問#老師,我們家是增值稅一般納稅人,本期應(yīng)繳納增值稅:689287.63元,外地項目預(yù)交110442.61的增值稅(同時也預(yù)交附加稅),進(jìn)項稅459584.37元,應(yīng)交增值稅:119280.65元我附加稅的時候,我預(yù)交增值稅交的附加稅,可以扣除嗎
答: 可以的,預(yù)交的可以扣除


小白兔乖乖乖 追問
2018-12-24 09:37
趙英老師 解答
2018-12-24 09:45