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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-24 13:33

借:銀行存款 
貸:實收資本——某某 
借:管理費用—開辦費 
貸:銀行存款 
實收資本到賬要繳納印花稅

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借:銀行存款 貸:實收資本——某某 借:管理費用—開辦費 貸:銀行存款 實收資本到賬要繳納印花稅
2018-12-24 13:33:11
同學(xué)好,股東墊會的裝修款可以先計入其他應(yīng)付款,簽定債轉(zhuǎn)股協(xié)議轉(zhuǎn)為實收資 本
2018-12-24 13:40:13
金額小的可以記管理費用,支付的時候可以借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款,不支付你們自己寫個不支付的協(xié)議把借款轉(zhuǎn)投資款股東簽字借其他應(yīng)付款貸實收資本
2018-12-29 16:55:11
如果明確是投入的資本金,借銀行存款 貸實收資本沒錯
2018-11-10 15:47:44
借:費用 貸:其他應(yīng)付-某股東 借:其他應(yīng)付-某股東 貸:實收資本-某股東 這個就可以,
2020-01-09 14:35:38
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