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神奇小飛俠
于2018-12-24 15:26 發(fā)布 ??876次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-12-24 15:27
你好!什么原因產(chǎn)生的?
神奇小飛俠 追問
2018-12-24 15:28
就是跟財務(wù)軟件上有差異,怎么調(diào)整?
QQ老師 解答
2018-12-24 15:31
你好!那個是正確的?
2018-12-24 15:34
不知道呀?之前不是我做的,之前也一直有留底,但我核對時候發(fā)現(xiàn)軟件里面的留底小于報表留底
2018-12-24 15:40
現(xiàn)在留底的已經(jīng)全部抵扣完了,11月份按照進項減去銷項后繳納了2566稅金,但財務(wù)報表上進項減銷項只有1890
2018-12-24 17:00
你好!那就安報表數(shù)局調(diào)整賬面數(shù)
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報表增值稅主表和附表上留底進項稅有差異怎么調(diào)整?
答: 你好!什么原因產(chǎn)生的?
增值稅申報主表上面留底進項稅額和利潤表留底稅額有差異怎樣調(diào)整?
答: 利潤表上沒有留底稅額哦
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅主表,上期留底進項稅額不顯示,怎么提取和添加
答: 這個是自動帶出的,你上一期的期末留抵稅額有數(shù)據(jù)嗎?
2016年度增值稅進項稅額累算調(diào)整表,這個表是干嘛用的??
討論
當有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額和 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅,這兩個重疊時,怎么調(diào)整
以前年度少計的增值稅進項稅額(增值稅申報表已抵扣),今年怎么用調(diào)整呀
多選 2.以下有關(guān)納稅人增值稅會計處理檢查調(diào)整專門賬戶表述正確的有( )。A.增值稅納稅人在稅務(wù)機關(guān)對其增值稅納稅情況進行檢查后,凡涉及到增值稅涉稅賬務(wù)調(diào)整的,應(yīng)設(shè)立“應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整”專門賬戶B.凡檢查后應(yīng)調(diào)減賬面進項稅額或調(diào)增銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額,借記有關(guān)科目,貸記“應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整”科目C.凡檢查后應(yīng)調(diào)增賬面進項稅額或調(diào)減銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額,借記有關(guān)科目,貸記“應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整”科目D.全部調(diào)賬事項入賬后,應(yīng)結(jié)出“應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整”賬戶的余額,并對余額進行處理,處理之后,“應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整”賬戶無余額
您好,進項稅加計扣除在附表四里面填寫了,在增值稅主表里面怎么填寫,謝謝
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 90158 個
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神奇小飛俠 追問
2018-12-24 15:28
QQ老師 解答
2018-12-24 15:31
神奇小飛俠 追問
2018-12-24 15:34
神奇小飛俠 追問
2018-12-24 15:40
QQ老師 解答
2018-12-24 17:00