
l老師,稅務(wù)局說(shuō)14年增值稅多交了500,我怎么查這個(gè)多交的帳呢
答: 你好 看你們應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅科目余額
老師,麻煩問(wèn)下增值稅多交了應(yīng)該怎么做賬阿,本來(lái)預(yù)交一部分我全都交了,這個(gè)錢不打算從稅務(wù)局退,后面預(yù)交時(shí)低了,應(yīng)該怎么做賬阿
答: 你好!你可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——預(yù)交稅金。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:我電子稅務(wù)里面上個(gè)月增值稅多交了0.27元,這個(gè)要怎么更正呢?不更正可以嗎?
答: 你好,記錄營(yíng)業(yè)外支出平賬就可以。


向日葵 追問(wèn)
2018-12-24 15:37
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答疑蘇老師 解答
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答疑蘇老師 解答
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答疑蘇老師 解答
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向日葵 追問(wèn)
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答疑蘇老師 解答
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