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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-25 08:43

月末留抵扣的增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目,就行了。

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月末留抵扣的增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目,就行了。
2018-12-25 08:43:41
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-11-16 10:59:37
你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-01-10 15:22:21
你好,這個(gè)只能說是會(huì)計(jì)上的要求,你要說有什么原因,也沒有具體的原因。
2024-05-11 09:49:38
老師還想問問您就是我們這筆多交的稅在銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額應(yīng)該體現(xiàn)在銷項(xiàng)稅的借方余額吧,現(xiàn)在年末我想把這筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)平,銷項(xiàng)稅的借方余額就是多交的增值稅,等于我們有筆是打錯(cuò)稅率的,交稅時(shí)進(jìn)行了抵扣,銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額就不是多交的稅款,想問問您調(diào)整的方法
2019-01-09 14:24:48
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