年底計算稅前扣除,公司的員工工資做成兩部分,有社保的是正式員工,暫時沒交社保的做成臨時工。公司主營工程造價咨詢,賬是給代理記賬公司做的,平時她把臨時工工資計入人工成本。最近幾個月公司沒有開具發(fā)票,做賬的會計說沒有銷售收入就不能計算臨時工的工資。這確實是公司付出去的錢,該怎么處理呢?
雨夜葬花魂
于2018-12-25 13:05 發(fā)布 ??699次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2018-12-25 13:08
你好,這部分成本對應(yīng)的收入還沒確定是吧,可以先做勞務(wù)成本,等著收入確認了把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
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你好,這部分成本對應(yīng)的收入還沒確定是吧,可以先做勞務(wù)成本,等著收入確認了把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
2018-12-25 13:08:29

你好,這個看個人擅長,老師認為代理記賬有前途。
2021-12-26 15:10:38

你好,這就是銷售的問題了,和客戶搞好關(guān)系 。多為客服著想,做好賬 ,做好稅務(wù)籌劃等,銷售這方面我不專業(yè),只是個人的一點建義。
2019-12-02 22:31:52

您好!銷售:確認收入賬務(wù)處理:
借:銀行存款/應(yīng)收賬款
貸:主要業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2021-06-09 23:39:56

同學(xué)你好,你是被代理方
可以做
借:入管理費用——代理記賬服務(wù)費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅(如果是一般納稅人,收到專票這樣做,如果是小規(guī)模納稅或這是普票這增值稅也記到管理費用里去)
貸:銀行存款
或預(yù)付賬款(如果金額比較大,先做預(yù)付賬款,后面再每期攤銷)
2021-06-14 07:34:21
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