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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-12-25 13:15

,紅沖對扣的,下月發(fā)工資的時候補上

小雁 追問

2018-12-25 13:29

多扣部份怎么調(diào)

小雁 追問

2018-12-25 13:29

分錄?

小雁 追問

2018-12-25 13:31

多扣的部份,做營業(yè)外收入可以嗎

郭老師 解答

2018-12-25 13:32

你好,扣的時候怎么做的分錄,你不打算支付給員工了嘛?

小雁 追問

2018-12-25 13:37

借應(yīng)付工資貸其他應(yīng)收款

小雁 追問

2018-12-25 13:38

支付給物業(yè)的時候是借其他應(yīng)收貸銀行

郭老師 解答

2018-12-25 13:40

你好,你這樣會有個差額,差額支付給你職工借其他應(yīng)收款貸銀存

小雁 追問

2018-12-25 13:42

工資表上的差額是扣多了產(chǎn)生的,要退回去給員工的嗎

郭老師 解答

2018-12-25 13:45

你好,是的要退給職工的

小雁 追問

2018-12-25 13:46

可是出納那里下個月少收就可以了是嗎?

小雁 追問

2018-12-25 13:48

實際的款下個月的工資里再付行嗎

小雁 追問

2018-12-25 13:48

這樣的分錄怎么做

郭老師 解答

2018-12-25 13:51

你好,是的,借其他應(yīng)收款貸銀存就可以的

小雁 追問

2018-12-25 14:43

那我是下個月再調(diào)是嗎?這個月先多扣著先,還有呀年底了不是要清賬嗎?這個樣沒問題吧

郭老師 解答

2018-12-25 14:45

你好,可以下月調(diào)整的,不涉及損益的可以跨年的

小雁 追問

2018-12-26 13:40

老師研發(fā)費用計什么科目?

郭老師 解答

2018-12-26 13:43

研發(fā)支出一級科目

小雁 追問

2018-12-26 13:44

我的軟件里沒有這個科目

郭老師 解答

2018-12-26 13:53

你好,問下你軟件售后

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相關(guān)問題討論
,紅沖對扣的,下月發(fā)工資的時候補上
2018-12-25 13:15:38
你好? 調(diào)整的原因 是什么?
2022-02-23 17:07:08
您好,代收的水電費不是費用,是負債。
2017-04-06 09:24:30
都可以的 你可以算到4月份 四月份的天數(shù)多
2020-06-18 14:47:25
你好,預(yù)提是當(dāng)月的水電費
2016-08-09 10:48:53
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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