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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-25 15:31

同學(xué) 您好
請問是月末交稅么?

陳書亭 追問

2018-12-25 16:23

是的

bamboo老師 解答

2018-12-25 16:27

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅法——未交增值稅
次月交稅
借:貸:應(yīng)交稅法——未交增值稅
貸:銀行存款

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同學(xué) 您好 請問是月末交稅么?
2018-12-25 15:31:11
月底結(jié)轉(zhuǎn)時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅。 下月交稅時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2020-01-02 13:19:49
你好,如果是銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-05-07 21:25:31
月末有增值稅留抵稅額的情形,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2018-12-20 15:57:30
你好,留底不用結(jié)轉(zhuǎn)的放在賬上就可以了為您以后有可能再轉(zhuǎn)一般人使用
2020-02-05 17:42:44
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