
老師,2017年9月購(gòu)買了一批材料,當(dāng)時(shí)是公對(duì)公支付,發(fā)票于當(dāng)月入賬,當(dāng)時(shí)由代理公司記賬,將入賬發(fā)票貸方記到“庫(kù)存現(xiàn)金”科目,12月接手該公司賬務(wù)發(fā)現(xiàn),該公司凡是未公對(duì)公支付,代理公司全部記到“庫(kù)存現(xiàn)金”科目,但是公司庫(kù)存現(xiàn)金從未有錢,于是2017年12月將“庫(kù)存現(xiàn)金”科目全部調(diào)整到“其他應(yīng)付款-股東”科目,剛發(fā)現(xiàn)2017年9月的那批材料款一直掛在預(yù)付賬款里,現(xiàn)在該如何調(diào)整,是直接借:“其他應(yīng)付款-股東” 貸:預(yù)付賬款 嗎?
答: 這批材料是不是已經(jīng)入庫(kù)?
實(shí)際是收不回了,那可以這樣記賬嗎?借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 預(yù)付賬款還款 借 其他應(yīng)付款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
答: 實(shí)際收不回來了的預(yù)付賬款,只做做為壞賬處理了 因?yàn)楝F(xiàn)金沒有增加
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收了車定金17500應(yīng)該是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸預(yù)收賬款-定金,后來說其中8900是車首付,8600是強(qiáng)險(xiǎn)購(gòu)置稅,做的是借預(yù)收賬款-定金,貸預(yù)收賬款-首付8900,待其他應(yīng)付款-保險(xiǎn),貸購(gòu)置稅,但是,搶先購(gòu)置稅是老板拿自己卡給顧客刷的,應(yīng)該怎么做,這筆錢還沒有給老板,
答: 您好!借預(yù)收賬款-定金,貸預(yù)收賬款-首付8900,待其他應(yīng)付款-保險(xiǎn)/其他應(yīng)付款-購(gòu)置稅


葉子 追問
2018-12-25 16:22
方亮老師 解答
2018-12-25 16:30
葉子 追問
2018-12-25 16:33
方亮老師 解答
2018-12-25 16:43