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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-12-25 18:10

發(fā)票不認(rèn)證的 如果你認(rèn)證了你問下稅局是否可以做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 然后再全額抵扣

摯愛 追問

2018-12-25 18:11

分錄怎么做

meizi老師 解答

2018-12-25 18:13

你好 借方管理費(fèi)用 進(jìn)項稅 貸方銀行  你之前做賬要體現(xiàn)出進(jìn)項稅  才行   轉(zhuǎn)出分錄:借方管理費(fèi)用貸方進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

摯愛 追問

2018-12-25 18:14

開始的時候沒有做進(jìn)項稅額,現(xiàn)在又認(rèn)證,申報時做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的,我分錄該怎么做

meizi老師 解答

2018-12-25 18:15

把你之前的分錄沖了 借方管理費(fèi)用 進(jìn)項稅 貸方銀行  轉(zhuǎn)出:做借方管理費(fèi)用貸方進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

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你好,生育險的是要給員工的 收到時做: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款--XX(生育津貼) 給員工時做: 借:其他應(yīng)付款--XX(生育津貼) 貸:現(xiàn)金
2019-12-03 16:06:18
要看你本期實際發(fā)生的具體業(yè)務(wù),才知道怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊。
2015-10-23 15:49:21
你好,很高興為你解答 實際銀行存款余額和財務(wù)報表余額不一樣,需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,調(diào)平就可以了 管理費(fèi)用有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤處理
2022-04-14 19:22:27
發(fā)票不認(rèn)證的 如果你認(rèn)證了你問下稅局是否可以做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 然后再全額抵扣
2018-12-25 18:10:29
稅金還是要做分錄。留底用
2018-09-11 15:02:06
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