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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2018-12-25 18:34

第二種比較合適。
1因為自產(chǎn)貨物用作福利,是視同銷售計提稅金,重點在后面,計提稅金,重點不在于視同銷售,真的要做收入成本。
2、做了收入成本科目后,本年的收入和成本的數(shù)字失實

晴川歷歷 追問

2018-12-27 16:50

老師這里的銷項稅是根據(jù)該項商品的市場價值計算的吧?那就是應(yīng)付職工薪酬是庫存商品的賬面價值與該項商品按照市場價值計算的增資稅的合計吧?

三寶老師 解答

2018-12-27 17:02

你的理解是對的。。。。。。。

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同學(xué)您好。這不是消費稅要賺到應(yīng)付職工薪酬。而是說,支付環(huán)節(jié)。借方確認應(yīng)付職工薪酬。貸方確認收入確認相關(guān)稅費。您問的應(yīng)該是視同銷售的題。
2021-06-11 20:48:32
你好,成本多記了,本月按原分錄做負數(shù)沖減就可以。 借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)差額 貸應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)差額
2018-08-15 14:10:05
你好, 對的。
2020-01-04 15:13:57
你好,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費,制造費用,銷售費用,財務(wù)費用,管理費用需要用多欄明細賬 其他的可以是三欄明細賬
2018-02-24 16:22:13
你好 是的 是這樣來做分錄的 是自產(chǎn)產(chǎn)品送給銷售人員
2020-07-20 10:23:16
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