
一個門診月底算大夫提成扣耗材,會計分錄 借:其他業(yè)務成本-科室。貸:應收賬款 這樣做對不對
答: 也是可以的啊,都是要取得發(fā)票
口腔醫(yī)院,每月各診室要領(lǐng)耗材,到月底算各診室提成要扣掉耗材,這個分錄怎么做
答: 您好,借應付職工薪酬 貸周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問一下十二月做了一張普票暫估:借:主營業(yè)務成本9500貸:其他應收款-***9500一月份得票怎么做分錄?借:主營業(yè)務成本9500貸:其他應收款-***9500沖紅借:其他應收款-***9500貸:主營業(yè)務成本9500這樣對嗎?
答: 你好,可以的,暫估和發(fā)票金額一致的,可以這么做。


嚕嚕嚕 追問
2018-12-26 11:57
Kim 解答
2018-12-26 11:58
嚕嚕嚕 追問
2018-12-26 12:02
嚕嚕嚕 追問
2018-12-26 12:02
Kim 解答
2018-12-26 12:05