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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2018-12-26 13:52

購貨方開紅字?不是你銷售方開紅字嗎?
開出紅字發(fā)票
借:應(yīng)付賬款  負數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅金-銷項 負數(shù)
借:庫存商品  正數(shù)
 借:主營業(yè)務(wù)成本  負數(shù)

聰明的小腦瓜子 追問

2018-12-26 14:52

買的數(shù)量多,購貨方年底一次給的折讓,購貨方開的紅字銷售折讓,

三寶老師 解答

2018-12-26 15:05

買的多,購貨方給的折讓?好像還是不對勁,購貨方給的折讓,就是給你銷售方加價啊。

聰明的小腦瓜子 追問

2018-12-26 15:14

買了100元,付100,年底減10元,共計進貨90元,10元就是購貨方給的折讓

三寶老師 解答

2018-12-26 15:18

說到底還是銷售方給的折扣,不是購貨方給的折扣
就按我第一答處理

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你好 什么原因需要進項轉(zhuǎn)出
2021-03-15 16:54:03
因為進項稅抵不了,所以要轉(zhuǎn)進主營業(yè)務(wù)成本。 舉個例子,比如發(fā)生了113元的成本,稅率13%,進項稅是13元。 如果開的是普通發(fā)票,那113元全進成本。 如果開的是專用發(fā)票,正常情況下是可以抵扣進項稅的,所以13是進項稅,100是主營業(yè)務(wù)成本。但這么記完以后,后來情況發(fā)生了變化,原來認為能抵的13元,現(xiàn)在因為用于了免稅收入,不能抵進項稅了,所以就跟普通發(fā)票一樣抵不了稅,就把13元還原到成本中。所以就是現(xiàn)在這樣了。
2020-02-28 11:12:49
你好,需要先計入原材料,領(lǐng)用了計入工程施工的,然后轉(zhuǎn)為成本
2017-11-14 16:27:13
你好!出口商品進項稅額要轉(zhuǎn)出是不是要轉(zhuǎn)出?不一定要轉(zhuǎn)出。除非是不能抵扣才需要 那出現(xiàn)差額要做轉(zhuǎn)出是什么情況啊什么情況下,進項稅額轉(zhuǎn)出到成本我看有借:主營業(yè)務(wù)成本貸進項稅額轉(zhuǎn)出這是什么情況下才會有的、 這個是不能抵扣的情況,比如銷售免稅。
2024-07-23 19:19:51
你好,跨年度的轉(zhuǎn)出需要計入以前年度損益調(diào)整科目
2018-07-12 11:05:02
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