
江蘇的進(jìn)口增值稅專用發(fā)票認(rèn)證怎么認(rèn)證的?
答: 安裝通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件 根據(jù)報(bào)關(guān)單內(nèi)容錄入 然后生成文件 導(dǎo)入電子稅務(wù)局
認(rèn)證進(jìn)”出口退稅”的專用發(fā)票如何填寫申報(bào)表,要填進(jìn)本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票嗎?
答: 1)當(dāng)月認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣. 2)對(duì)于確定是用于申請(qǐng)出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額. 3)銷售額:填充在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 第29行次 ,填充后,會(huì)自動(dòng)勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專用發(fā)票認(rèn)證
答: 我司開出增值稅專用發(fā)票,對(duì)方因有關(guān)人員分娩請(qǐng)假,該發(fā)票超過認(rèn)證期限而沒有認(rèn)證,現(xiàn)對(duì)方要求我司重開發(fā)票,否則不予付款,我司可以申請(qǐng)紅字發(fā)票嗎?

