
增票以前沒有留底,本月認(rèn)證了之后有20000.30000.50000的增票進(jìn)項。銷售開了20000.30000.那我可以留50000的進(jìn)項下月抵。這就是所謂的留底對吧。
答: 是的,進(jìn)項稅大于銷項稅的差額,就是留底稅額
這個月進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證了,沒有銷項就留底到下個月對吧?
答: 是的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們上月的增值稅有留抵進(jìn)項稅額,這月沒有銷項發(fā)票,有進(jìn)項發(fā)票。認(rèn)證以后還是繼續(xù)留抵,那這月還要認(rèn)證嗎
答: 你好,其實(shí)不需要認(rèn)證了,認(rèn)證了也是結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣
公司1月認(rèn)證了35萬的進(jìn)項發(fā)票,沒有銷項發(fā)票,2月我申報增值稅報表時就只填寫進(jìn)項額嗎?這進(jìn)項稅額申報好以后可以留底抵扣幾個月?
老師我們進(jìn)項專票已經(jīng)認(rèn)證了,留以后有抵扣的時候,再做申報抵扣可以嗎?還是現(xiàn)在當(dāng)月認(rèn)證就必須當(dāng)月申報進(jìn)項留底呢
老師,能否告知一下增值稅進(jìn)項稅認(rèn)證后留底與不留底分錄以及留底進(jìn)項稅抵扣銷項稅的分錄?謝謝了

