
借:管理費用, 應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅) 貸:庫存現(xiàn)金 這個進項稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄
答: 借;管理費用 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)
老師我之前做的餐費專票分錄是借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:庫存現(xiàn)金 這個是要進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做也。
答: 餐票的進項不能抵扣 直接借管理費用 貸庫存現(xiàn)金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費用-福利費 1116.38 應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額) 178.62 貸:庫存現(xiàn)金之前是這樣做的分錄,后來發(fā)現(xiàn)不能抵扣要做進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的分錄這樣做正確嘛? 借:管理費用-福利費 178.62 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 178.62
答: 你好分錄是正確的。

