
老師您好!請問我們別人掛靠我們公司的項(xiàng)目,錢以什么形式轉(zhuǎn)給對方更好?
答: 公對公付款,并且有協(xié)議
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我剛?cè)肼毩艘粋€建筑公司,發(fā)現(xiàn)很多掛靠業(yè)務(wù)他們是這么處理的,工程款打入我們對公賬戶,我們扣除稅費(fèi)及管理費(fèi),剩下的工程款以付材料款的形式轉(zhuǎn)出給掛靠方,而掛靠方從未開回過發(fā)票給我們,請問這么做對我們公司有什么影響?有什么更好的方法呢?我們企業(yè)所得稅是核定征收
答: 同學(xué)。因?yàn)槟闶呛硕ㄕ魇?,對成本票沒有那么要求嚴(yán)格。 所以你企業(yè)直接支付了。


曉曉 追問
2018-12-27 09:43
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2018-12-27 09:49
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2018-12-27 10:14