
公司做軟件產品增值稅即征即退補稅登記表,查出需要補稅132480,上期留抵稅額315572.69,稅務局讓做留抵稅額轉出,分錄該怎么寫呢
答: 借主營業(yè)務成本 貸進項稅金-進項轉出
請問一下增值稅主表13的那個上期留抵稅額是怎么算出來的?
答: 銷項減去進項-進項轉出?留底
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
即征即退欄次有上期留抵稅額申報表怎么處理?賬務怎樣處理?
答: 即征即退申報表如何填寫,具體情況如下: 1、填寫附表一: 在"全部征稅項目"部分,按照對應的稅率填寫全部征稅項目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退項目"部分,按照項目分別填寫即征即退部分的銷售額. 填好后,數(shù)據(jù)會自動反映到主表第1-3行. 2、填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進項信息. 填好后,所有的進項稅額會反映到主表"進項稅額"即征即退項目的"本月數(shù)"欄. 3、填寫主表: 根據(jù)實際情況,將所有的進項稅額在一般項目和即征即退項目之間進行分配,屬于一般項目的稅額填寫在主表一般項目的"本月數(shù)"欄,則即征即退項目的"本月數(shù)"欄會自動調減.


李敏 追問
2018-12-27 09:54
三寶老師 解答
2018-12-27 10:01