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sherry
于2018-12-27 11:40 發(fā)布 ??791次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-12-27 11:50
這個應該是借:預付賬款 貸:銀行存款
sherry 追問
2018-12-27 11:56
等19年收到發(fā)票,借:費用,待:預付賬款?費用可以在19年扣除嗎?
辜老師 解答
2018-12-27 12:24
可以的,可以在19年扣除的
2018-12-27 13:53
即使款項支付的是歸屬于18年11月的費用,只要發(fā)票開的是19年的,也可以19年稅前扣除?
2018-12-29 08:46
是的,發(fā)票是19年的,就可以稅前扣除
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員工申請備用金、借:其他應收款 1000 貸:銀行存款 1000員工出差回來發(fā)票是1240元、會計分錄怎么錄
答: 借銷售費用,差旅費1240貸其他應收款,借其他應收款貸銀行存款240。
張三借差旅費備用金會計分錄是借其他應收款,貸銀行存款嗎
答: 會計分錄是借其他應收款,貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司購買了一批設備 支付50%款項 會計分錄:借-其他應收款 代銀行存款 現(xiàn)在設備到了 但是50%款還沒付 會計分錄怎么做
答: 借固定資產 貸 應付賬款 貸其他收付款
收到掛靠單位工程款26萬元,實際銀行收到24.7萬元,收據(jù)1.3萬元的保證金,付給轉帳掛靠單位1.8萬元,預留稅款22.9萬元,老會計開了26萬元的工程款收據(jù),3.1萬元的工程款收據(jù),22.9萬元預留稅款收據(jù)??匆幌挛易龅臅嫹咒泴??借,銀行存款24.7萬元,其他應收款,1.3萬元,貸,應收帳款,26萬元。借,其他應收款3.1萬元,貸,其他應收款1.3萬元,銀行存款1.8萬元。借,應收帳款26萬元,貸,其他應收款3.1萬元,應收帳款22.9萬元。
討論
鄒老師,前面的問題外賬現(xiàn)在明白,內帳還是不明白,內帳是從老板個人卡上走的,做會計分錄是不是借其他應收款,貸銀行存款啊
我公司未按條款履行合同,押金對方做為違約賠償金不予退還(押金七萬元)請問應該怎樣做賬(當時的會計分錄 借:其他應收款 貸:銀行存款)
老師,對于不是本單位人員掛靠社保在本單位的會計分錄可以寫為以下這樣嗎?單位支付社保時:借:其他應收款-A(單位+個人承擔的社保總金額) 貸:銀行存款。 如果收到掛靠人的社保總費用時:借:銀行存款 貸:其他應收款-A。可以這樣寫嗎?
本來應該做賬務、借:銀行存款27890、貸:其他應收款27890,現(xiàn)在銀行沒收到這筆錢,但是票據(jù)我收到了,又是年底了,這筆帳應該是12月份收的。我現(xiàn)在怎么做會計分錄?。?/a>
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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sherry 追問
2018-12-27 11:56
辜老師 解答
2018-12-27 12:24
sherry 追問
2018-12-27 13:53
辜老師 解答
2018-12-29 08:46