
11月份去上海參加展會,10月份把錢付了,給的收據(jù),10月份分錄,借,預付賬款,貸,庫存。11月份展會結(jié)束后,退了1100元,發(fā)票也收到了,怎么做賬?
答: 借;銷售費用 庫存現(xiàn)金等科目 1100 貸;預付賬款
公司11月份參加展會,7月份支付合同的50%款18000元,同月收到全額發(fā)票,剩余50%在展會開始前一個月支付,請問這樣怎么做分錄
答: 借:管理費用 36000 貸:銀行存款 18000 應(yīng)付賬款18000 付余款: 借:應(yīng)付賬款 18000 貸:銀行存款18000
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
10月份付房租20000元 做了一筆分錄 借:管理費用-房租 貸:銀行存款,現(xiàn)在11月份收到了20000元專票,怎么入賬呢?
答: 紅沖,重做即可


秋 追問
2018-12-27 13:43
鄒老師 解答
2018-12-27 13:46
秋 追問
2018-12-27 13:47
鄒老師 解答
2018-12-27 13:49
秋 追問
2018-12-27 13:50
鄒老師 解答
2018-12-27 13:51
秋 追問
2018-12-27 13:51
鄒老師 解答
2018-12-27 13:54