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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2018-12-27 14:44

借:原材料-暫估 
貸:應(yīng)付賬款-暫估戶

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-27 14:45

票比較多

暖暖老師 解答

2018-12-27 14:55

多少的這個會計分錄都是一樣的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-27 14:57

就是這樣的票

暖暖老師 解答

2018-12-27 15:03

可以入費用,5000以下的計入費用及可以的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-27 15:31

老師,就是款付了,票開了,要到下月抵扣認(rèn)證的,您能給我詳細說說嗎

暖暖老師 解答

2018-12-27 15:34

借:固定資產(chǎn)-66025.86 
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額10564.14 
貸:銀行存款     76590

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-27 15:43

我公司沒有開設(shè)固定資產(chǎn)

暖暖老師 解答

2018-12-27 15:43

那塊發(fā)票的東西,那就做費用了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-27 15:46

這是19年開監(jiān)控設(shè)備的時候要抵扣認(rèn)證的

暖暖老師 解答

2018-12-27 15:47

那放在管理費用,或者長期待攤費用中

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-27 15:51

票有十多張,都要放到19年才能認(rèn)證抵扣,但是款已經(jīng)付了

暖暖老師 解答

2018-12-27 15:52

就是,先做往來,來年認(rèn)證再做賬

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-27 15:53

就是做預(yù)付賬款嗎

暖暖老師 解答

2018-12-27 15:56

預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都可以的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估戶
2018-12-27 14:44:11
可以按發(fā)票借庫存商品,進項,貸銀存
2019-05-12 21:59:05
你好,你把查詢時間改成2019.1.1在試一下
2019-05-07 14:59:24
您好,一般不會影響您認(rèn)證的。
2016-11-30 11:12:13
您好,需要復(fù)印一份保存
2021-12-15 09:17:46
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