老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

員工承擔(dān)的社保公司一并負(fù)擔(dān)啦,如何做賬?如工資3000實(shí)發(fā)3000,社保900,公司負(fù)擔(dān)600,個(gè)人部分300(公司出),具體的社保和工資如何做賬?想公司為個(gè)人承擔(dān)的300入職工薪酬支出
答: 相當(dāng)于工資3300唄,多發(fā)了工資
老師,您好!請問下對嗎?工資4000-個(gè)人承擔(dān)社保300-個(gè)稅10-個(gè)人承擔(dān)公積金300=實(shí)發(fā)工資3390;【另外,公司承擔(dān)社保600+公積金400】1、計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資4000 -社保600【公司承擔(dān)】 -公積金400【公司承擔(dān)】 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資4000 -社會保險(xiǎn)費(fèi)600【公司承擔(dān)】 -住房公積金400【公司承擔(dān)】2、代扣代繳: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資600 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)300【個(gè)人承擔(dān)】 -住房公積金300【個(gè)人承擔(dān)】3、實(shí)際發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工資3390 貸:銀行存款33904、繳納社保、公積金時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)900【個(gè)人+單位】 -住房公積金700【個(gè)人+單位】 貸:銀行存款1600
答: 你好,個(gè)稅沒有扣除
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司給員工買社保,個(gè)人承擔(dān)300,公司承擔(dān)600,入賬的時(shí)候就是:借:管理費(fèi)用--工資(實(shí)際工資,4500 借:其他應(yīng)付款——代墊社保 300 貸:應(yīng)付職工薪酬4800 。發(fā)工資扣社保的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款——代墊社?!?00 管理費(fèi)用——社保(公司承擔(dān)的)600 借:應(yīng)付職工薪酬—— 貸:銀行存款
答: 同學(xué),你好,關(guān)于工資的計(jì)提和發(fā)放及社保,參考以下分錄
公司承擔(dān)的醫(yī)社保和個(gè)人承擔(dān)的醫(yī)社保,分錄該如何做?個(gè)人承擔(dān)的醫(yī)社保屬于管理費(fèi)用職工薪酬嗎?
請問假如基本工資3000,社保公司承擔(dān)300,個(gè)人承擔(dān)200,那么社保申報(bào)的工資應(yīng)是多少?
公司幫非員工買社保,公司承擔(dān)公司部分,個(gè)人承擔(dān)個(gè)人部分,應(yīng)該如何做賬?之后收到個(gè)人匯入的個(gè)人部分社保如何做賬呢
公司幫員工承擔(dān)個(gè)人部分社保如何出賬?(承擔(dān)3個(gè)月后就不承擔(dān)個(gè)人部分了,分錄如何做?)


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2018-12-27 15:14
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2018-12-27 15:19
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2018-12-27 15:35