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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-12-27 16:53

借方銷售費用 貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借方主營業(yè)務(wù)成本貸方原材料

小雁 追問

2018-12-28 10:51

不能算收入,可以做營業(yè)外支出嗎

小雁 追問

2018-12-28 10:56

我公司是買回來就做借原材料貸銀行,不考慮稅,現(xiàn)在要送出去,這種賬怎么做?求分錄

meizi老師 解答

2018-12-28 10:58

你好 既然是你購進(jìn)的要贈送給別人就要視同銷售了

小雁 追問

2018-12-28 11:03

錢是沒辦法收回的呀

meizi老師 解答

2018-12-28 11:05

你好 視同銷售 就是你要交稅  或者你道具是直接買來送的 就不做原材料 你直接做銷售費用就可以了

小雁 追問

2018-12-28 11:08

不是本月買回來就送了,而是買回來隨時都有可能送的,我先怎么做分錄

meizi老師 解答

2018-12-28 11:11

那你就做到低值易耗品 里面  領(lǐng)用拿來贈送的時候 你計入銷售費用里面

小雁 追問

2018-12-28 11:21

公司購入月餅計什么費用,管理費用的福利費嗎

小雁 追問

2018-12-28 11:22

送給客戶的和員工的應(yīng)該是分開計嗎

meizi老師 解答

2018-12-28 11:22

你好 是給員工的話 是計入管理費用福利費  走應(yīng)付職工薪酬過度

小雁 追問

2018-12-28 11:23

我沒有走應(yīng)付職工薪酬哦

meizi老師 解答

2018-12-28 11:24

你好 稅法規(guī)定 凡是為員工的支出 就必須要走應(yīng)付職工薪酬科目過度的   你沒走 就應(yīng)該調(diào)整下帳務(wù)

小雁 追問

2018-12-28 11:29

怎么調(diào)

小雁 追問

2018-12-28 11:31

從計提到發(fā)放都得有這個管理費用福利費

meizi老師 解答

2018-12-28 11:34

你把你原來分路紅沖  然后借方管理費用-福利費 貸方應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行

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借原材料,應(yīng)交稅費,貸應(yīng)收賬款-客戶
2020-03-08 09:16:44
您好 請問是幫銷售方墊付后期要收回的么
2019-06-17 20:52:19
是什么原因要沖減運費,是您公司已付運費部分的支出了嘛?
2018-06-20 13:41:42
您好 請問收到原材料發(fā)票到公司報銷了么
2019-09-26 14:15:27
你好,不賠償 借;待處理財產(chǎn)損益 貸;原材料 借;營業(yè)外支出 貸;待處理財產(chǎn)損益 賠償 借;待處理財產(chǎn)損益 貸;原材料 借;其他應(yīng)收款 貸;待處理財產(chǎn)損益
2018-04-18 13:31:39
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