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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2021-11-18 16:11

您好!借原材料—暫估 貸銀行存款

艷過柳影 追問

2021-11-18 16:22

然后票回來了呢?借原材料貸暫估?

宋生老師 解答

2021-11-18 16:23

你好!是的。正規(guī)的做法是紅字沖減暫估的,然后按正確的入賬

艷過柳影 追問

2021-11-18 16:25

那種幾個月的票一起開的我怎么操作?

宋生老師 解答

2021-11-18 16:26

你好!也是一樣啊。也是是紅字沖減暫估的,然后按正確的入賬

艷過柳影 追問

2021-11-18 16:36

系統(tǒng)紅字沖怎么操作,寫負數(shù)么?

宋生老師 解答

2021-11-18 16:36

你好!是的。寫負數(shù)沖減

艷過柳影 追問

2021-11-18 16:36

我的入庫單和轉(zhuǎn)賬金額一致,但是票面金額多,怎么做分錄

宋生老師 解答

2021-11-18 16:38

你好!為什么會要多呢?多開了發(fā)票?

艷過柳影 追問

2021-11-18 16:42

不是,比如我789月都有采購,總額是1000,然后票統(tǒng)一在9月一起開完。

宋生老師 解答

2021-11-18 16:43

你好!實操中是沒關系的了

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您好!借原材料—暫估 貸銀行存款
2021-11-18 16:11:31
你好!計入原材料-運費
2017-12-01 14:58:29
借原材料,應交稅費,貸應收賬款-客戶
2020-03-08 09:16:44
你好,根據(jù)上述描述,是不需要考慮增值稅的。
2019-12-22 18:23:40
你好,材料已經(jīng)到公司了?
2019-09-27 09:32:14
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