
如果全年增值稅計提的應(yīng)交稅費增值稅少了,實際繳多了,怎么辦?做賬的時候,發(fā)票分開做了進(jìn)項稅,但是次月申報的時候,會計沒有找到抵扣聯(lián),就沒抵扣,多交稅款了。。
答: 沒找到抵扣聯(lián)可以用發(fā)票聯(lián)復(fù)印件去稅局抵扣 復(fù)印件留存?zhèn)洳?
師,以前會計在去年11月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)行比賬上實際結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的進(jìn)項數(shù)多了1000元。也就是說,勾選抵扣聯(lián)的進(jìn)項稅額里有1000塊錢沒有真正在賬務(wù)上做抵扣,造成應(yīng)交增值稅多交了1000塊錢。
答: 紅沖就可以的,然后你現(xiàn)在可以正常認(rèn)證抵扣。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!請教一下前一個會計做3月份的賬的時候,進(jìn)項票沒有認(rèn)證沒有抵扣,但是他做賬的時候進(jìn)項稅直接放:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額,那我6月份認(rèn)證抵扣了怎么做賬?
答: 提前做了憑證,6月份認(rèn)證抵扣了,不需要再做憑證了?;蛘邔?月份憑證紅沖,再藍(lán)字分錄
行動上的chen chen 蟲? 追問
2018-12-27 20:24
一冉老師 解答
2018-12-27 20:27
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2018-12-27 21:28
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2018-12-27 21:28
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2018-12-27 21:29
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2018-12-27 21:30
一冉老師 解答
2018-12-28 17:08
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2018-12-29 09:31
一冉老師 解答
2018-12-29 09:33
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2018-12-29 09:35
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2018-12-29 09:35
一冉老師 解答
2018-12-29 17:59