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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-12-27 21:07

一般情況下,留抵稅額,沒有銷售的商品部分應(yīng)承擔(dān)的,記入庫存商品,已經(jīng)銷售的商品部分應(yīng)該承擔(dān)的,記入主營業(yè)務(wù)成本處理。

鳥語花香 追問

2018-12-27 21:10

怎樣做會計分錄呢

王雁鳴老師 解答

2018-12-27 21:14

您好,借:庫存商品,或者主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

鳥語花香 追問

2018-12-27 21:17

那這樣是不劃算了呢,可否繼續(xù)留底,以后有增值稅的時候再抵扣呢

王雁鳴老師 解答

2018-12-27 21:19

您好,是的,確實不劃算了,可以繼續(xù)留抵,但是以后有了增值稅的時候,也不能抵扣了,繼續(xù)留抵也沒用啊。

鳥語花香 追問

2018-12-27 21:21

那現(xiàn)在可以找稅務(wù)局可以嗎

鳥語花香 追問

2018-12-27 21:22

就是稅務(wù)局可以退稅嗎

王雁鳴老師 解答

2018-12-27 21:22

您好,找稅務(wù)局可以去找的,但是按我的理解,是不給退稅的。

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相關(guān)問題討論
您好,借:應(yīng)交稅費~待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅
2019-06-12 09:08:27
借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-04-11 10:37:44
轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-待抵扣稅款
2018-12-10 21:02:09
轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報抵扣的進(jìn)項稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額,計入“應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅額”核算。
2019-02-12 16:09:40
同學(xué)你好 留抵吧,以后變成一般納稅人還可以抵扣的
2020-11-05 09:28:50
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