
老師你好,我們建筑行業(yè),手上有一項目掛靠在我們公司,我們開了6849000的專票,10個點的稅率,進(jìn)項稅額在多少范圍內(nèi)是不算進(jìn)項稅金抵扣超標(biāo)呢
答: 你好,沒有抵扣超標(biāo)一說,能取得足夠的進(jìn)項都可以抵扣。一般可以考慮增值稅稅負(fù)3個點,上下浮動1.5左右都是可以的
我們是建筑業(yè)的,我是項目會計,我們掛靠其他有資質(zhì)的建筑公司,我們給這家建筑公司提供進(jìn)項發(fā)票,然后問題來了,我的項目經(jīng)理問我,我們給這家建筑公司提供進(jìn)項發(fā)票后,再給他們幾個點才夠他們交稅,怎么計算呢老師 增值稅知道繳納多少了,然后呢?老師,您說的這個是進(jìn)項稅吧,并且現(xiàn)在建筑業(yè)也沒這么高的稅率了,增值稅稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額,現(xiàn)在已經(jīng)知道銷項和進(jìn)項了,我想知道再給我們掛靠的建筑公司多少稅款夠他們交稅的,我想知道計算方法!
答: 你們現(xiàn)在開得增值稅稅率是開的多少啊
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000

