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簡@
于2018-12-28 11:38 發(fā)布 ??1001次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2018-12-28 11:39
你不交增值稅 附加也不用計提了 印花稅需要交的
簡@ 追問
2018-12-28 11:41
印花稅按什么交?凡是沒產(chǎn)生增值稅就不計提附加對嗎?
meizi老師 解答
2018-12-28 11:44
你好 購銷合同 按萬分之三交印花稅 是的 附加稅是按應(yīng)交增值稅來計提的
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銷售稅金,我有進項稅金抵扣后就 不上交銷售稅了,但還要計提其它稅金嗎?
答: 你不交增值稅 附加也不用計提了 印花稅需要交的
老師你好!我做|月份的帳,沒有銷售票,把2月份的銷售做了,可以這樣抵扣進項稅嗎?我不清楚這樣做可以嗎?老師指導(dǎo)一下
答: 你好 這樣是可以的,1月份沒有銷售收入是有這種情況的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
視同銷售,會有不可抵扣進項稅的情形嗎
答: 你好,視同銷售了可以抵扣進項稅額
按銷售型號抵扣進項稅
討論
我想請問一下,視同銷售的行為,是不是都可以抵扣進項稅
認證過的進項稅如何計提,進銷項稅抵扣的時候如何計提,
我這個月銷項稅被進項稅全部抵扣完了,其它附征稅還要計提嗎
做活牛貿(mào)易怎樣交銷售稅,怎樣抵扣進項稅
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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簡@ 追問
2018-12-28 11:41
meizi老師 解答
2018-12-28 11:44