亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-12-28 14:56

現(xiàn)在沒有預提費用這個科目了  按你實際發(fā)生來做賬

藍葉冰雪 追問

2018-12-28 14:57

但是我去年已經(jīng)做了預提費用了

meizi老師 解答

2018-12-28 14:59

你好  你付款了 就沖你的費用  你之前沒付款應該掛應付賬款或者其他應付款

藍葉冰雪 追問

2018-12-28 15:05

關鍵是他當時做帳的時候沒有掛往來

meizi老師 解答

2018-12-28 15:08

那你們現(xiàn)在付款 怎么沖賬   你之前應該做借方管理費用 貸方其他應付賬款  借方其他應付賬款貸方銀行

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好,一年以內(nèi)的費用,可以先計入預付賬款,然后分月攤銷,進項稅額可以一次性認證抵扣 借:預付賬款 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 每月分攤: 借:管理費用 貸:預付賬款
2021-10-12 00:03:10
現(xiàn)在沒有預提費用這個科目了 按你實際發(fā)生來做賬
2018-12-28 14:56:38
你好,當時的分錄是怎么做的?
2022-03-31 10:52:15
沖減費用,只是費用少了,并不是支出少了。金額不大,直接沖減費用。 借應付款 貸:管理費用(紅字)
2020-06-12 11:48:12
您好,可以的。
2017-08-14 18:32:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...