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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2018-12-28 18:00

你好 你采購時是進(jìn)項(xiàng) 銷售時是銷項(xiàng)  是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)這樣納稅的

要減肥的大象 追問

2018-12-28 18:11

謝謝
就是說進(jìn)項(xiàng)稅是采購的時候納稅的,那我聽課的時候說可以抵扣是怎么抵扣的呢?

要減肥的大象 追問

2018-12-28 18:11

要減肥的大象 追問

2018-12-28 18:14

這個圖片上面的都是可以直接抵扣的

要減肥的大象 追問

2018-12-28 18:15

比如說我買的東西,我不明白為什么買了東西是是我的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了還是賣家的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了呢

玲老師 解答

2018-12-28 18:17

你抵扣的是你進(jìn)項(xiàng)稅額  圖看不清  一般是個人消費(fèi)和集體福利不能抵  具體可以看一下36號文件 上面有具體寫哪個不能抵扣

要減肥的大象 追問

2018-12-28 18:21

老師,我知道你的意思,但是我的意思是進(jìn)項(xiàng)稅是如何抵扣的? 

玲老師 解答

2018-12-28 18:22

在發(fā)票勾選 平臺勾選 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 填寫進(jìn)項(xiàng)表

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你好 你采購時是進(jìn)項(xiàng) 銷售時是銷項(xiàng) 是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)這樣納稅的
2018-12-28 18:00:45
進(jìn)項(xiàng)稅額用于抵扣銷項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額是銷售時產(chǎn)生,所以是銷售后抵扣。
2018-12-28 15:18:10
學(xué)員您好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 月末看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額如果在貸方,那就是需要繳納的增值稅
2022-01-14 18:12:20
1 餐費(fèi) 有票的 可以計(jì)入招待費(fèi) 作為費(fèi)用 2 開票給客戶 你也要取得相應(yīng)成本費(fèi)用票來
2016-06-06 16:54:14
你好 是的 同學(xué)的理解是正確的。
2020-06-27 08:37:54
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