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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-29 09:53

不用做賬的,你匯算清繳填寫(xiě)廣告宣傳費(fèi)的稅前扣除表就可以的

思思 追問(wèn)

2018-12-29 09:58

1、這個(gè)匯算清繳時(shí)申報(bào)附表自己會(huì)帶出17年結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的廣告費(fèi)吧?2、這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的廣宣費(fèi)我只能在匯算清繳時(shí)才能抵稅嗎?不能在季度申報(bào)時(shí)抵扣這部分結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的廣宣費(fèi)嗎?3、我在18年第四季度申報(bào)時(shí)我要怎樣處理,為了季度先不多繳所得稅,以免之后申請(qǐng)退稅麻煩

郭老師 解答

2018-12-29 10:00

1.有個(gè)單獨(dú)的表,里面自己填寫(xiě) 
2.季度報(bào)稅可以全額抵扣,匯算清繳有比例 
3.按你實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就可以,沒(méi)有合理避稅,除非你有業(yè)務(wù)支出沒(méi)有發(fā)票

思思 追問(wèn)

2018-12-29 10:10

1.填我筆指的地方

思思 追問(wèn)

2018-12-29 10:11

2、我季度申報(bào)時(shí),我填寫(xiě)之前年度結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的廣宣費(fèi),填哪里啊,我拍照了季度申報(bào)表給你了

思思 追問(wèn)

2018-12-29 10:13

思思 追問(wèn)

2018-12-29 10:14

3、我不可以少填寫(xiě)利潤(rùn),少預(yù)繳一點(diǎn)所得稅嗎,到時(shí)候可以匯算清繳再補(bǔ)繳點(diǎn)

郭老師 解答

2018-12-29 10:17

1.是的 
2.費(fèi)用不填寫(xiě),利潤(rùn)總額里面體現(xiàn) 
3.最好按你實(shí)際

思思 追問(wèn)

2018-12-29 10:22

2、我是不是在季度申報(bào)中的利潤(rùn)總額中扣除上年度結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的廣宣費(fèi)金額來(lái)填寫(xiě)利潤(rùn)總額(可以全部也可以部分)?如果是這樣,那我的季度申報(bào)表中的利潤(rùn)總額和我申報(bào)的賬務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)總額不一致,沒(méi)關(guān)系嗎?

郭老師 解答

2018-12-29 10:22

按你利潤(rùn)表利潤(rùn)總額就可以,你的利潤(rùn)表費(fèi)用都填寫(xiě)了嗎

思思 追問(wèn)

2018-12-29 10:25

你不是說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的廣宣費(fèi)可以在季度申報(bào)時(shí)扣除嗎,我現(xiàn)在就是想把結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的廣宣費(fèi)在季度報(bào)表中抵扣,這樣預(yù)繳就暫時(shí)可以少交所得稅,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表都是要填寫(xiě)利潤(rùn)表期間費(fèi)用的

郭老師 解答

2018-12-29 10:26

不是結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的,你結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的以前季度都抵扣了不是嗎?還想再次抵扣?

思思 追問(wèn)

2018-12-29 10:29

2017年匯算清繳結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的廣宣費(fèi)以前季度都沒(méi)抵扣,我以前季度申報(bào)都是按2018年的實(shí)際利潤(rùn)申報(bào)的,而結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的廣宣費(fèi)2018年都沒(méi)有賬務(wù)處理自然就沒(méi)有在每個(gè)季度的利潤(rùn)表中體現(xiàn),自然也就沒(méi)有在所得稅稅前扣除

郭老師 解答

2018-12-29 10:31

你沒(méi)有做賬嗎?以前年度損益調(diào)整科目做,今年不能稅前扣除

思思 追問(wèn)

2018-12-29 10:36

我匯算清繳交的所得稅做了賬,這個(gè)廣宣費(fèi)是2017年匯算清繳結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)供以后年度稅前扣除的,我就是不知道2017年匯算清繳結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的廣宣費(fèi)該如何去稅前扣除,季度和年度匯算清繳都可以選擇扣除嗎?扣除時(shí),只要申報(bào)所得稅填申報(bào)表扣除嗎?無(wú)需賬務(wù)處理吧?

郭老師 解答

2018-12-29 10:38

結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的應(yīng)該年度匯算清繳扣除,正常的季度已經(jīng)扣除了,你要沒(méi)扣除,你年報(bào)扣除就可以,今年是不能扣除了, 
匯算清繳調(diào)整的項(xiàng)目都不用做賬,調(diào)整報(bào)表就可以了

思思 追問(wèn)

2018-12-29 10:43

恩,2018年的所有申報(bào)都是按照實(shí)際每個(gè)月發(fā)生業(yè)務(wù)的利潤(rùn)表報(bào)表申報(bào)所得稅,只有2017年結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的廣宣費(fèi)沒(méi)有扣除,我想著是否可以在今年的第四季度申報(bào)是扣除,就不用預(yù)繳這么多稅款,可以在18年第四季度把17年匯算清繳結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的廣宣費(fèi)扣掉嗎?哪怕季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額和申報(bào)季度所得稅的主表的利潤(rùn)總額金額不一致

郭老師 解答

2018-12-29 10:44

不可以的,你等著年報(bào)去扣除吧

思思 追問(wèn)

2018-12-29 10:45

好的,謝謝,就是不能提前少交,匯算清繳是多交點(diǎn)是吧

郭老師 解答

2018-12-29 10:46

是的,季度按你當(dāng)年利潤(rùn)表填寫(xiě)

思思 追問(wèn)

2018-12-29 10:47

謝謝你,大多數(shù)都是你幫我耐心解決疑難問(wèn)題,

思思 追問(wèn)

2018-12-29 10:50

對(duì)了,如果我因扣除了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的費(fèi)用,導(dǎo)致本年計(jì)提的所得稅大于實(shí)際支付的(因扣除之前年度的費(fèi)用影響),我怎么做分錄啊

郭老師 解答

2018-12-29 10:56

紅沖就可以,計(jì)提是幾月份的,繳納是幾月份的

思思 追問(wèn)

2018-12-29 11:01

計(jì)提就是一個(gè)季度計(jì)提一次,然后匯算清繳扣除了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的廣宣費(fèi),可是我第四季度如果不事先扣除之前年結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的費(fèi)用,那豈不是我2018年總得多繳納了企業(yè)所得稅了(以為第四季度費(fèi)用票來(lái)的少),那不2018年匯算清繳還要申請(qǐng)退稅

思思 追問(wèn)

2018-12-29 11:04

還是我直接在18年第四季度申報(bào)所得稅時(shí),在利潤(rùn)總額中扣除之前年度結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的費(fèi)用,這樣匯算清繳就不用怎么補(bǔ)稅,也不用怎么退稅了

郭老師 解答

2018-12-29 11:04

多退少補(bǔ)可以的,還有你考慮的問(wèn)題,你今年沒(méi)有別的費(fèi)用需要匯算清繳調(diào)增嗎

思思 追問(wèn)

2018-12-29 11:08

很少,我公司收入金額大,之前結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的主要原因是稅局要完成一定的稅負(fù)率,所以要我強(qiáng)制結(jié)轉(zhuǎn)下一年度費(fèi)用,所以我現(xiàn)在就擔(dān)心,稅負(fù)率達(dá)到了,來(lái)票少,不事先抵扣之前結(jié)轉(zhuǎn)的(按實(shí)際利潤(rùn)表申報(bào)季報(bào))反而還多了好多稅,這樣就退稅好繁瑣,

郭老師 解答

2018-12-29 11:10

你好結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)也做不了,以前年度損益調(diào)整沒(méi)法做到今年的利潤(rùn)表

思思 追問(wèn)

2018-12-29 11:14

1、那就是季報(bào)所得稅時(shí),減少季度所得稅的主表的利潤(rùn)總額不可以嗎 2、我因匯算清繳扣除了以前年度而少交已經(jīng)計(jì)提的本年2018的所得稅,分錄是怎么寫(xiě)的?

郭老師 解答

2018-12-29 11:17

1.是 
2.退稅就是了借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整借銀存貸應(yīng)交稅費(fèi)借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

思思 追問(wèn)

2018-12-29 11:19

恩,那就是只有退稅的操作,沒(méi)有事先少預(yù)繳所得稅的操作?

郭老師 解答

2018-12-29 11:22

你這個(gè)沒(méi)有

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2018-12-29 09:53:01
這個(gè)彌補(bǔ)虧損是在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ),賬上不處理,你不需要交稅就不計(jì)提所得稅
2019-01-13 13:43:27
您好,如果說(shuō)您是用于娛樂(lè)活動(dòng),的這樣一個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不允許進(jìn)行抵扣的,您需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 借:管理費(fèi)用–業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-28 22:30:33
你好,這個(gè)是發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證的嗎?如果是的話(huà),你直接在勾選平臺(tái)選擇不抵扣,勾選直接加稅合計(jì)做。
2023-03-14 16:32:30
你好,你現(xiàn)在就得沖暫估發(fā)票到嗎?
2022-04-08 09:52:33
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