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送心意

陳娟老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-12-29 12:30

主要提現(xiàn)在總體上是虧的狀態(tài),這個分給股東3萬元這個如何做呢,請詳細回復下謝謝

陳娟老師 解答

2018-12-29 12:48

借:利潤分配--應付股利 xxxx 
貸:應付股利 xxxx 
 
借:應付股利  
       貸:銀行存款

會計學堂-戴老師 追問

2018-12-29 12:48

沒有利潤也可以這樣寫?

會計學堂-戴老師 追問

2018-12-29 12:49

沒有利潤的話這么寫合理嗎?另外就算是上面你寫的那種方式,還有沒有個人所得稅要代扣這一塊 我現(xiàn)在主要不明白的是,在沒有利潤的情況下,這個分錄該怎么做怎么寫

陳娟老師 解答

2018-12-29 12:50

你好,是可以的啊 除非和對方溝通沒利潤不分紅,他同意嗎?

會計學堂-戴老師 追問

2018-12-29 13:14

完整的分錄怎么寫?應該先計提再分配嗎?還有個稅這一塊分數(shù)要加上嗎?

陳娟老師 解答

2018-12-29 14:12

按上的寫就可以,計提再分配,需要交個稅。

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主要提現(xiàn)在總體上是虧的狀態(tài),這個分給股東3萬元這個如何做呢,請詳細回復下謝謝
2018-12-29 12:30:31
借庫存商品。 應交稅費-進行 貸銀行
2018-08-11 17:48:05
這個是 借:生物性資產 貸:銀行存款
2020-01-09 14:51:08
資金籌集過程: 借:銀行存款 貸:專項應付款 貸:公益金一捐贈 貸:短期借款 建設過程: 借:在建工程一總包工程款 貸:應付款一工程款 貸:銀行存款 竣工驗收收到補貼項目金: 借:銀行存款 貸:專項下?lián)苜Y金一項目補貼 清償工程欠款和借款: 借:應付款一工程款 借:短期借款一××× 借:其他支出一利息支出 貸:銀行存款 在建工程結轉固定資產: 借:固定資產一xxx 貸:在建工程一xxx
2019-07-01 13:58:29
借:原材料(或庫存商品) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)
2018-08-11 17:54:33
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