
收了停車場租金。錢已到賬,但是票得下個月開,借,銀存,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費。下個月開了票怎么做賬?
答: 收到租金 借;銀行存款 貸;預收賬款 開具發(fā)票借;預收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
上個月收到車位租金200現金,已入賬,已開普通發(fā)票,借,庫存,貸,主營業(yè)務收入,貸,應交稅費。這個月給退了100元現金。這個月退的100現金怎么做賬?
答: 你好 借;主營業(yè)務收入 應交稅費 貸;庫存現金 100
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月收到貨款 但是我沒有開票,如果做賬的話 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入(未開票收入) 應交稅費-應交銷項稅等下個月開票了 借:主營業(yè)務收入(未開票收入) 貸:主營業(yè)務收入等到下個月實際開票報稅的時候 在銷項收入未開票收入那寫-的銷項金額是這樣嗎
答: 你好,沒有差額可以不需要再做分錄,直接發(fā)票貼之前分錄后面,或者是借應收負數,貸主營業(yè)務收入負數,應交增值稅,負數,之后按發(fā)票做重新做,借應收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅

